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索引号:szf-/2019-1105032 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2014年07月14日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州政府驻昆明办事处2014年度部门预算和2013年部门决算情况
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成文日期: |
楚雄州政府驻昆明办事处2014年度部门预算和2013年部门决算情况
附表3-1 | |||
州级部门收支预算表 | |||
编制单位:楚雄州政府驻昆明办事处 2014年度 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 104.81 | 一、一般公共服务 | 104.81 |
二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
三、经营收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 教育管理事务 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他教育管理事务支出 | |||
普通教育 | |||
学前教育 | |||
小学教育 | |||
初中教育 | |||
高中教育 | |||
收入合计 | 104.81 | 支出合计 | 104.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | 7.35 | ||
收入总计 | 112.16 | 支出总计 | 104.81 |
附表3-2 | ||||
州级部门财政拨款支出预算表 | ||||
编制单位:楚雄州政府驻昆明办事处 2014年度 | 单位:万元 | |||
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
一、一般公共服务 | 104.81 | 79.81 | 25 | |
二、公共安全 | ||||
三、教育 | ||||
教育管理事务 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
其他教育管理事务支出 | ||||
普通教育 | ||||
学前教育 | ||||
小学教育 | ||||
初中教育 | ||||
高中教育 | ||||
高等教育 | ||||
化解农村义务教育债务支出 | ||||
其他普通教育支出 | ||||
职业高中教育 | ||||
高等职业教育 | ||||
合计 | 104.81 | 79.81 | 25 |
附表4-1 | |||||
州级部门收支决算表 | |||||
编制单位:楚雄州政府驻昆明办事处 | 2013年度 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
一、财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务 | 28 | ||
其中:公共预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
政府性基金预算拨款 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
二、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
三、事业收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
五、附属单位缴款 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 35 | ||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 51 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
合计 | 27 | 合计 | 54 |
附表4-2 | |||||||||||||||
州级部门财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
编制单位:楚雄州政府驻昆明办事处 | 2013年度 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | |||||||||||||||
附表5 | |
2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 30 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 20 |
3、公务用车费 | 10 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 10 |
(2)公务用车购置 | 0 |