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索引号:115323000151673132-/2017-1019871 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2016年09月23日 | 文 号: |
标 题:
中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2015年度部门决算情况说明
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成文日期: |
中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2015年度部门决算情况说明
一、主要职能
中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会(简称:民革楚雄州委)是依据《中共云南省委统战部关于同意建立中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会的批复》(云统复〔2014〕1号)、《中共云南省委机构编制办公室关于明确民革楚雄州委员会机构规格的批复》(云编办〔2014〕13号)、《楚雄州机构编制委员会关于明确民革楚雄州委员会机构编制事项的批复》(楚编发〔2014〕9号)文件和《中国国民党革命委员会章程》的规定,于2014年10月成立的正处级机构,现有编制3名,下设3个支部,现有党员94人,平均年龄55岁。党员分布于社会、法制、教育、文艺等领域。基本职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动,完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。
二、部门基本情况
民革楚雄州委是2014年底新成立单位,于2015年1月1日正式建立财务账务,执行行政单位财务制度。
民革州委2015年12月在职在编实有人数2人,其中:财政全供养2人;无编制车辆,无离退休人员。
三、收入决算情况说明
2015年民革州委决算总收入56.96万元,其中:财政拨款收入52.58万元,占总收入的92.31%;其他收入4.38万元,占总收入的7.69%。
四、支出决算情况说明
2015年民革州委决算总支出52.52万元,其中:基本支出19.08万元,占总支出的36.33%;项目支出33.44万元,占总支出的63.67%。
(一)基本支出情况。2015年用于保障民革州委机关正常运转的日常支出19.08万元。2015年基本支出中工资,津贴补贴等人员经费支出16.87万元,占基本支出的88.42%;办公费、印刷费、差旅费、培训费、办公设备购置、党务活动经费等日常公用经费支出 2.21 万元,占基本支出的 11.58%。
(二)项目支出情况。2015年用于保障民革州委为完成行政工作任务和发展目标,用于专项业务工作的经费支出33.44万元。2015年专项经费支出项目具体是会议费、办公设备购置费、公务接待费、培训费、调研费、党务活动经费等。
五、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年民革州委公共预算财政拨款支出52.52万元,占本年支出合计的99.89%。其中一般公共服务支出49.57万元,主要用于人员工资福利等支出13.92万元,办公、印刷、邮电、差旅等日常公用支出2.21万元,工作项目支出33.44万元。
六、“三公”经费决算情况说明
民革州委2015年实际支出“三公”经费1.01万元,其中公务接待费支出1.01万元(接待6批137人次)
人均费用73.72元),无公务车辆运行费(本单位无公务车辆编制)。
民革州委严格按照中央和省、州关于“八项”规定的各项要求,坚决执行厉行节约、反对铺张浪费,竭力把三公经费支出控制到最低限度。
附件:民革州委2015年度部门决算表(公开01表— 08表)
中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会
2016年9月23日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:民革楚雄州委 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 52.58 | 一、一般公共服务 | 28 | 49.57 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 4.38 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 1.41 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
12 | 十二、农林水 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | 1.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 56.96 | 本年支出合计 | 51 | 52.52 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | 4.44 | |
合计 | 27 | 56.96 | 合计 | 54 | 56.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:民革楚雄州委 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 56.96 | 52.58 | 4.38 | |||||||
2012801 | 行政运行 | 16.14 | 16.13 | 0.01 | ||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 37.87 | 33.50 | 4.37 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.41 | 1.41 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.54 | 1.54 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:民革楚雄州委 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 52.52 | 19.08 | 33.44 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 16.13 | 16.13 | ||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 33.44 | 33.44 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.41 | 1.41 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.54 | 1.54 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:民革楚雄州委 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 52.58 | 一、一般公共服务 | 30 | 49.57 | 49.57 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | 1.41 | 1.41 | |||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | 1.54 | 1.54 | |||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 52.58 | 本年支出合计 | 53 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.06 | 0.06 | ||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 52.58 | 合计 | 58 | 52.58 | 52.58 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位:民革楚雄州委 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 52.58 | 52.52 | 19.08 | 33.44 | 0.06 | 0.06 | |||||||
201 | 28 | 01 | 行政运行 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | |||||||
201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 33.50 | 33.44 | 33.44 | 0.06 | 0.06 | |||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:民革楚雄州委 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 19.08 | 16.87 | 2.21 | |
301 | 工资福利支出 | 15.33 | 15.33 | |
30101 | 基本工资 | 5.53 | 5.53 | |
30102 | 津贴补贴 | 8.34 | 8.34 | |
30103 | 奖金 | 0.05 | 0.05 | |
30104 | 社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | |
302 | 商品和服务支出 | 2.21 | 2.21 | |
30201 | 办公费 | 1.5 | 1.5 | |
30202 | 邮电费 | 0.45 | 0.45 | |
30203 | 差旅费 | 0.17 | 0.17 | |
30204 | 培训费 | 0.01 | 0.01 | |
30205 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.08 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.54 | 1.54 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 住房公积金 | 1.54 | 1.54 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
…… | …… | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
…… | …… | |||
399 | 其他支出 | |||
39901 | 预备费 | |||
39902 | 预留 | |||
…… | …… |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:民革楚雄州委 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
无 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:民革楚雄州委 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 0.00 | 1.01 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | ||
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 1.01 |
(1)国内接待费 | 8 | 1.01 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 6 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 137 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | 2.20 |
(一)行政单位 | 20 | — | 2.20 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |