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索引号:115323000151673132-/2017-1019828 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2016年09月21日 | 文 号: |
标 题:
楚雄日报社2015年部门决算情况说明
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成文日期: |
楚雄日报社2015年部门决算情况说明
一、基本情况
《楚雄日报》是州委机关报。2015年,楚雄日报社紧紧围绕州委、州政府的中心工作,紧扣“强基础、增实力、抓创新、促转型”工作思路,锐意创新,扎实工作,党报事业取得了新的发展。
(1)舆论引导有序有力。坚持正确的舆论导向,坚持团结稳定鼓劲和正面宣传为主的方针,唱响主旋律、打好主动仗、集聚正能量,为全州经济社会持续健康发展提供了有力的舆论支持。(2)品牌栏目持续打造。发挥贴近基层、贴近生活的地域性和本土性优势,持续打造一批品牌栏目,不间断刊出顶花含露接地气的鲜活稿件。(3)改革改版稳步推进。版式设计突出时代感和时尚感,稿件采写倡导“短、实、新、活”,并将更多的版面留给基层和普通群众。(4)经营管理持续加强。加强内部管理,拓展新领域,稳步发展印务、广告等传统优势产业。(5)党的群众路线教育实践活动扎实有效。突出重点、聚焦“四风”、整改落实,党的优良传统和作风得到进一步弘扬。
2015年部门共有职工68人,其中在职在编60人,云南楚雄网聘用8人,离休1人、退休16人。在编实有车辆1辆。
二、2015年部门决算表(见附件)
三、楚雄日报社2015年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况说明
2015年楚雄日报社部门决算总收入1280.75万元,其中财政拨款收入581.24万元,占总收入的45.38%;事业收入690万元,占总收入的53.87%。
(二)支出决算情况说明
2015年楚雄日报社部门决算总支出1280.75万元,其中基本支出719.04万元,占总支出的56.14%;项目支出561.71万元,占总支出的43.86%。
(1)基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转的日常支出为719.04万元,与上年相比增28.09%,增长因素主要是在职在编人员工资增加和退休人员工资增加、部分职工职称、职务变动工资增加、社会保障缴费增加、差旅费增加(记者下乡采访多)。
(2)项目支出情况。2015年项目支出561.71万元,与上年相比减少62.44万元。
(三)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出581.24万元,占本年支出总合计45.38%。其中,基本支出447.89万元、项目支出133.35万元。基本支出中工资福利支出335.6万元、对个人和家庭的补助112.29万元。
(四)“三公”经费决算情况说明
认真执行中央和省州厉行节约有关规定,严格控制支出,2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额10万元,其中公务用车购置及运行维护费支出10万元,与去年持平。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:楚雄日报社 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 581.24 | 一、一般公共服务 | 28 | 15.12 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 690 | 四、公共安全 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 1120.99 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 67.1 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 42.35 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
12 | 十二、农林水 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | 35.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 1271.24 | 本年支出合计 | 51 | 1280.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 9.51 | 年末结转和结余 | 53 | |
合计 | 27 | 1280.75 | 合计 | 54 | 1280.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:楚雄日报社 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,271.24 | 581.24 | ||||||||
2019999 | 一般行政管理事务 | 15.12 | 15.12 | |||||||
2070505 | 出版发行 | 1,111.48 | 421.48 | 690 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 67.10 | 67.10 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 42.35 | 42.35 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.19 | 35.19 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:楚雄日报社 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,280.75 | 719.04 | 561.71 | ||||||
2019999 | 一般公共服务支出 | 15.12 | 15.12 | ||||||
2070505 | 出版发行 | 1,120.99 | 574.4 | 546.59 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 67.10 | 67.1 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 42.35 | 42.35 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.19 | 35.19 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:楚雄日报社 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 581.24 | 一、一般公共服务 | 30 | 15.12 | 15.12 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | 421.48 | 421.48 | |||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 67.10 | 67.10 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | 42.35 | 42.35 | |||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | 35.19 | 35.19 | |||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 581.24 | 本年支出合计 | 53 | 581.24 | 581.24 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 581.24 | 合计 | 58 | 581.24 | 581.24 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位: | 楚雄日报社 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 581.24 | 581.24 | 447.89 | 133.35 | |||||||||
2019999 | 一般公共服务 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | |||||||||
2070505 | 出版发行 | 421.48 | 421.48 | 303.25 | 118.23 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | |||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位: | 楚雄日报社 | 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 447.89 | 437.89 | 10 | |
301 | 工资福利支出 | 335.6 | 335.6 | |
30101 | 基本工资 | 166.45 | 166.45 | |
30102 | 津贴补贴 | 126.8 | 126.8 | |
30103 | 社会保障缴费 | 42.35 | 42.35 | |
302 | 商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
…… | …… | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 112.29 | 102.29 | 10 |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 67.1 | 67.1 | |
30303 | 住房公积金 | 35.19 | 35.19 | |
30304 | 公务用车维护费 | 10 | 10 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
…… | …… | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
…… | …… | |||
399 | 其他支出 | |||
39901 | 预备费 | |||
39902 | 预留 | |||
…… | …… |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:楚雄日报社 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:楚雄日报社 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | ||
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 10.00 | 10.00 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 10.00 | 10.00 |
3.公务接待费 | 7 | ||
(1)国内接待费 | 8 | ||
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | |
(一)行政单位 | 20 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |