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索引号:115323000151673132-/2017-1019814 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2016年09月20日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州社科联2015年部门决算情况说明
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成文日期: |
楚雄州社科联2015年部门决算情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
楚雄州社科联是党委领导下的政治性、学术性群众团体,是党委和政府联系社会科学工作的纽带和桥梁,是全州社科界各学会、协会、研究会的联合组织。其主要职责:1、领导和协调各学会、协会、研究会的工作,加强学会自身建设。2、组织和推动全州社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动。为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。3、组织和推动社会科学知识的普及工作,开展社科信息咨询服务活动。4、办好本会会刊,使其成为出成果、出人才的阵地。5、组织社会科学优秀成果和优秀社科工作者的评奖、评选活动,充分发挥培养社会科学人才和促进社科成果转化的作用。6、向党和政府反映社会科学工作者的意见和建议,向社会科学工作者传达党和政府的希望和要求。7、加强社会科学界和自然科学界的横向联系与合格。8、组织开展同兄弟社团的友好往来和学术交流。9、维护社科界所属学会和社会科学工作者的合法权益。10、完成州委、州政府交办的工作任务。
(二)2015年度取得的主要事业成效
围绕州委、政府的工作重点,组织开展了《滇中文化·楚雄盐文化探源》《楚雄州社科界2015年课题选编》《2016楚雄州经济社会发展蓝皮书》《中国梦·楚雄故事》等课题研究工作。与武定县委宣传部、牟定县委宣传部合作开展《滇中文化论•武定彝族土司文化研究》《滇中文化论·牟定化佛山文化旅游资源保护与开发研究》。2015年4月,《元谋人科普读本》由云南出版集团公司、云南科技出版社出版发行,并向参加元谋人牙齿化石发现50周年大会的专家学者进行赠阅。6.加强对县市社科联的工作指导。7.办好《楚雄社科论坛》《社科理论视点》。坚持正确的办刊方针,坚持政治性与学术性相统一,牢牢把握正确的政治方向,编辑出版《楚雄社科论坛》月刊12期,刊载稿件240篇,约130万字。编辑出版《社科理论视点》12期、摘编稿件98篇、约8.5万字。8.组织开展楚雄州第九届社会科学优秀成果评奖工作。根据《楚雄彝族自治州社会科学优秀成果评奖办法(试行)》(楚办字〔2003〕10号)的规定,开展了楚雄州第九届(2012—2013年度)社会科学优秀成果评奖活动,此次评奖活动共收到申报参评成果201项,其中:著作35部,论文166项。经组织评委会评审,共评出优秀成果42项,其中:著作类优秀成果8项(特等奖1项,一等奖1项,二等奖2项,三等奖4项);论文类优秀成果34项(一等奖3项,二等奖7项,三等奖24项)。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入楚雄州社科联2015年度部门决算编报的单位共1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州社科联2015年度末实有人员编制14人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制2人),事业编制5人;在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员2人),事业人员5人。
离退休人员5人。其中:退休5人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入总计266.73万元,其中财政拨款266.73万元。其中行政运行119.39万元,占部门预算的44.76%;一般行政管理事务93.93元,占部门预算的35.22%;归口管理的行政单位离退休23.42万元,占部门预算的8.7%;未归口管理的行政单位离退休0.15万元,占部门预算的0.06%;行政单位医疗10.68万元,占部门预算的4%;住房公积金11.15万元,占部门预算的4.2%。
二、支出决算情况说明
本年支出总计266.73万元,其中财政拨款266.73万元。其中行政运行119.39万元,占部门支出的44.76%;一般行政管理事务93.93万元,占部门支出的35.22%;归口管理的行政单位离退休23.42万元,占部门支出的8.7%;未归口管理的行政单位离退休0.15万元,占部门支出的0.06%;行政单位医疗10.68万元,占部门支出的4%;住房公积金11.15万元,占部门支出的4.2%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款支出总计266.73万元。财政拨款266.73万元,其中行政运行119.39万元,占部门支出的44.76%;一般行政管理事务93.93万元,占部门支出的35.22%;归口管理的行政单位离退休23.42万元,占部门支出的8.7%;未归口管理的行政单位离退休0.15万元,占部门支出的0.06%;行政单位医疗10.68万元,占部门支出的4%;住房公积金11.15万元,占部门支出的4.2%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
①公务用车购置及运行维护费:公务用车2辆,运行维护费4.63万元,均为运行维护费,主要用于保障学术研究工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年4.69万元比减少0.06万元。
②公务接待费:2015年共执行国内公务接待25批次,142人,接待费开支0.74万元,与上年1.59万元比减少0.85万元。
楚雄州社科联
2016年9月20日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:楚雄州社科联 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 266.72 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | 221.32 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 23.57 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 10.68 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
12 | 十二、农林水 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | 11.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 266.72 | 本年支出合计 | 51 | 266.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
合计 | 27 | 266.72 | 合计 | 54 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:楚雄州社科联 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 266.72 | 266.72 | ||||||||
2060101 | 行政运行 | 119.39 | 119.39 | |||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 93.93 | 93.93 | |||||||
2060602 | 社会科学研究 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2100501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.42 | 23.42 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.68 | 10.68 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:楚雄州社科联 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 266.72 | 172.79 | 93.93 | ||||||
2060101 | 行政运行 | 119.39 | 119.39 | ||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 93.93 | 93.93 | ||||||
2060602 | 社会科学研究 | 5.00 | 5 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2100501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.42 | 23.42 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.68 | 10.68 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:楚雄州社科联 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 266.72 | 一、一般公共服务 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | 221.32 | 221.32 | |||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 23.57 | 23.57 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | 10.68 | 10.68 | |||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | 11.15 | 11.15 | |||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 266.72 | 本年支出合计 | 53 | 266.72 | 266.72 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 266.72 | 合计 | 58 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位:楚雄州社科联 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 266.72 | 266.72 | 172.79 | 93.93 | |||||||||
2060101 | 行政运行 | 119.39 | 119.39 | 119.39 | |||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | |||||||||
2060602 | 社会科学研究 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
2060702 | 科普活动 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
2100501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | |||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位: | 楚雄州社科联 | 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 172.78 | 144.72 | 28.06 | |
301 | 工资福利支出 | 110 | 110 | |
30101 | 基本工资 | 34.16 | 34.16 | |
30102 | 津贴补贴 | 61.39 | 61.39 | |
30103 | 奖金 | 1.58 | 1.58 | |
30104 | 社会保障缴费 | 10.68 | 10.68 | |
30105 | 绩效工资 | 2.19 | 2.19 | |
302 | 商品和服务支出 | 28.06 | 28.06 | |
30201 | 办公费 | 2.65 | 2.65 | |
30202 | 印刷费 | 3.66 | 3.66 | |
30203 | 水费 | 0.3 | 0.3 | |
30204 | 邮电费 | 0.27 | 0.27 | |
30205 | 差旅费 | 3.03 | 3.03 | |
30206 | 维修(护)费 | 0.5 | 0.5 | |
30207 | 会议费 | 0.44 | 0.44 | |
30208 | 培训费 | 1.06 | 1.06 | |
30209 | 公务接待费 | 0.54 | 0.54 | |
30210 | 劳务费 | 2.45 | 2.45 | |
30211 | 委托业务费 | 1.74 | 1.74 | |
30212 | 工会经费 | 1.97 | 1.97 | |
30213 | 福利费 | 0.62 | 0.62 | |
30214 | 公务用车运行维护费 | 4.63 | 4.63 | |
30215 | 其他商品和服务支出 | 4.2 | 4.2 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.72 | 34.72 | 0 |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 23.57 | 23.57 | |
30303 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
399 | 其他支出 | |||
39901 | 预备费 | |||
39902 | 预留 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:楚雄州社科联 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:楚雄州社科联 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | ||
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 5.00 | 4.63 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 5.00 | 4.63 |
3.公务接待费 | 7 | 3.00 | 0.74 |
(1)国内接待费 | 8 | 3.00 | 0.74 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 25 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 142 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | |
(一)行政单位 | 20 | — | 28.06 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |