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索引号:115323000151673132-/2017-1019809 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2016年09月19日 | 文 号: |
标 题:
楚雄彝族文化研究院2015年度部门决算情况说明
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成文日期: |
楚雄彝族文化研究院2015年度部门决算情况说明
楚雄彝族文化研究院2015年度部门决算
情 况 说 明
第一部分 单位概况
一、主要职能
楚雄彝族文化研究院成立于1981年,主要工作是收集、整理、翻译彝文古籍和深入实地进行社会调查、获取活史料,即以彝族固有的书面与口碑文献为主要原始材料,结合汉文献、考古资料及实地调查资料,开展多学科的研究,使古老的彝族文化再现辉煌。
二、2015年重点工作介绍:
(一)认真组织实施并完成了《彝族文化》、《彝族历史文献译丛》的编辑出版工作;向出版社提交了《中华彝学文库》书稿。
(二)开展了彝文古籍收集、整理、保护、修复及建立“楚雄州彝文古籍保护中心” 工作,认真做好院藏彝文古籍影印本内容提要编写和彝文古籍登记摸底调查工作。
(三)认真开展田野调查工作,全年组织专业技术下乡40余人次,专业技术人员在各种刊物上发表论文30多篇。
(四)完成《石林县彝族密枝节》纪录片的拍摄任务,并拍摄了双柏县安龙堡乡说前彝乐节、新村花鼓节、他宜龙村岩神抢婚和大麦地乡祭祀山神、法脿老虎笙节等民俗活动。在楚雄市紫溪彝村和宋村乡村旅游管理服务专业合作社的协助下,牵头组织拍摄了紫溪彝村2015年祭龙节,拍摄了黑井洞经音乐,传承了民间传统文化。
(五)2015年全年,我院积极开展对外学术交流活动,先后接待了贵州省六盘水市档案局彝族文化交流团、四川省电视台《彝问》剧组访问团、红河州弥勒市彝族文化交流团、云南艺术学院协同创新中心等国内相关部门和大中院校来院进行学术交流。同时,我院还派专人赴昆明、香格里拉等地参加由云南省图书馆举办的彝文古籍修复培训,努力提高专业技能。
(六)根据当前我州正在大力推进民族文化强州战略的实际和州政府主要领导的要求,我院提出设立刘尧汉—彝学研究楚雄基金会的请示,并得到州政府的大力支持,完成了基金会的登记注册工作。
(七)认真做好扶贫工作,一是按照州委的要求,我院认真统一思想,提高认识,把“挂包帮、转走访”工作列入重要工作议程,成立了扶贫工作领导小组,组织干部职工深入基层,调查研究、认真扶贫工作。二是加强与帮扶对象的联络和交流。通过电话、实地考察等形式,认真做到底数排查三精准。
三、部门基本情况
楚雄彝族文化研究为州本级财政全额拨款事业单位,部门在职在编实有人数31人,其中:财政全供养31人;在编实有车辆2辆。退休人员9人。
第二部分 2015年度部门决算表(见附表)
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年决算总收入529.39万元,其中:财政拨款收入504.27万元,占总收入的95.25%;其他收入13.92万元,占总收入的2.63%;上年结转11.2万元(专项结转10万元,基本建设结转1.2万元),占总收入的2.12%。
二、支出决算情况说明
2015年部门决算总支出514.63万元,其中:其中基本支出338.83万元,占总支出的65.84%;项目支出175.8万元,占总支出的34.16%。
(一)基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转的日常支出338.83万元。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支316.87万元,占基本支出的93.52%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出21.96万元,占基本支出的6.48%。基本支出与上年对比增加96.98万元,主要是人员工资、津补贴增加造成。
(二)项目支出情况。2015年用于保障为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出175.8万元。与上年对比减少20.78万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出506.65万元,占本年支出合计98.45%。与上年对比增加117.18万元,原因分析:人员经费、项目经费比上年增加。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)科学技术支出417.33万元,其中社会科学研究机构支出246.59万元,主要用于单位人员工资、津补贴、日常公用经费支出;社会科学研究支出170.74万元,主要用于单位项目支出。
(二)事业单位离退休支出45.3万元,主要用于退休人员工资等经费支出。
(三)事业单位医疗支出21.28万元,主要用于在职人员医疗保险费支出。
(四)住房公积金支出22.74万元,主要用于在职人员住房公积金支出。
四、“三公”经费决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总额18.65 万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出10.7万元,公务接待费支出7.95万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加3.36万元,增加的主要原因是:车辆购买年限较长,加之单位研究课题涉及地域面较广,维护、汽油、保险等相关费用也随之增加。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行维护费
2015年年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费10.7万元,均为运行维护费,主要用于保障学术研究工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2014年决算增加2.88万元,增加原因为车辆购买年限较长,加之单位研究课题涉及地域面较广,维护、汽油、保险等相关费用也随之增加。
(二)公务接待费
2015年共执行国内公务接待214批次,1070人,接待费开支10.7万元,公务接待费比2014年决算增加0.47万元,主要用于接待各学术机构、大专院校专家学者、及滇川黔四省彝区、我院调查点人员来访产生的费用。
五、其他相关口径情况说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、“三公”经费决算数:指州级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
楚雄彝族文化研究院
2016年9月18日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:楚雄彝族文化研究院 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 504.27 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | 514.63 | |
六、其他收入 | 7 | 13.92 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
12 | 十二、农林水 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 518.19 | 本年支出合计 | 51 | 514.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 11.2 | 年末结转和结余 | 53 | 14.76 |
合计 | 27 | 529.39 | 合计 | 54 | 529.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:楚雄彝族文化研究院 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 518.19 | 504.27 | 13.92 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 428.87 | 414.95 | |||||||
20606 | 社会科学 | 428.87 | 428.87 | |||||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 249.51 | 246.59 | 2.92 | ||||||
2060602 | 社会科学研究 | 179.36 | 168.36 | 11 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.30 | 45.30 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.30 | 45.30 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 45.30 | 45.30 | |||||||
201 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.28 | 21.28 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 21.28 | 21.28 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 21.28 | 21.28 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 22.74 | 22.74 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.74 | 22.74 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.74 | 22.74 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:楚雄彝族文化研究院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 514.63 | 338.83 | 175.80 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 425.31 | 249.51 | 175.80 | |||||
20606 | 社会科学 | 425.31 | 249.51 | 175.80 | |||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 249.51 | 249.51 | ||||||
2060602 | 社会科学研究 | 175.80 | 175.80 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.30 | 45.30 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.30 | 45.30 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 45.30 | 45.30 | ||||||
201 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.28 | 21.28 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 21.28 | 21.28 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 21.28 | 21.28 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 22.74 | 22.74 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.74 | 22.74 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.74 | 22.74 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:楚雄彝族文化研究院 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 504.27 | 一、一般公共服务 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | 506.65 | 506.65 | |||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 504.27 | 本年支出合计 | 53 | 506.65 | 506.65 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1.2 | 1.2 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 3.58 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 507.85 | 合计 | 58 | 507.85 | 507.85 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位: | 楚雄彝族文化研究院 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 3.58 | 3.58 | 504.27 | 506.65 | 335.91 | 170.74 | 1.20 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 3.58 | 3.58 | 414.95 | 417.33 | 246.59 | 170.74 | 1.20 | |||||
20606 | 社会科学 | 3.58 | 3.58 | 414.95 | 417.33 | 246.59 | 170.74 | 1.20 | |||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 246.59 | 246.59 | 246.59 | |||||||||
2060602 | 社会科学研究 | 3.58 | 3.58 | 168.36 | 170.74 | 170.74 | 1.20 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | |||||||||
201 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | |||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位: | 楚雄彝族文化研究院 | 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 335.91 | 313.95 | 21.96 | |
301 | 工资福利支出 | 246.24 | 246.24 | |
30101 | 基本工资 | 104.56 | 104.56 | |
30102 | 津贴补贴 | 24.86 | 24.86 | |
30103 | 奖金 | 20.09 | 20.09 | |
30104 | 社会保障缴费 | 22.13 | 22.13 | |
30107 | 绩效工资 | 74.60 | 74.60 | |
302 | 商品和服务支出 | 21.96 | 21.96 | |
30201 | 办公费 | 4.91 | 4.91 | |
30205 | 水费 | 1.11 | 1.11 | |
30206 | 电费 | 1.35 | 1.35 | |
30207 | 邮电费 | 2.91 | 2.91 | |
30209 | 物管费 | 0.35 | 0.35 | |
30211 | 差旅费 | 0.45 | 0.45 | |
30228 | 工会经费 | 3.12 | 3.12 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.10 | 6.10 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.66 | 1.66 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.71 | 67.71 | |
30302 | 退休费 | 43.90 | 43.90 | |
30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 | |
30311 | 住房公积金 | 22.74 | 22.74 | |
30399 | 其他对个人家庭补助支出 | 0.07 | 0.07 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:楚雄彝族文化研究院 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:楚雄彝族文化研究院 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 8.70 | 18.65 |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 5.00 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 5.00 | 10.70 |
3.公务接待费 | 7 | ||
(1)国内接待费 | 8 | 3.70 | 7.95 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | |
(一)行政单位 | 20 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |