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索引号:115323000151673132-/2017-10191240 | 公开目录:财政预决算 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2014年05月20日 | 文 号: |
标 题:
中共楚雄州直机关工委2014年部门预算和2013年部门决算情况
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成文日期: |
中共楚雄州直机关工委2014年部门预算和2013年部门决算情况
附表3-1 | |||
州级部门收支预算表 | |||
编制单位:州直机关工委 | 2014年度 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 195.19 | 一、一般公共服务 | 195.19 |
二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
三、经营收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 四、科学技术 | ||
五、文化体育与传媒 | |||
六、社会保障和就业 | |||
七、医疗卫生 | |||
八、环境保护 | |||
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | |||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备管理事务 | |||
十九、预备费 | |||
十二、国债付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入合计 | 195.19 | 支出合计 | 195.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 195.19 | 支出总计 | 195.19 |
附表3-2 | ||||
州级部门财政拨款支出预算表 | ||||
编制单位:州直机关工委 | 2014年度 | 单位:万元 | ||
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
一、一般公共服务 | 195.19 | 136.89 | 58.3 | |
二、公共安全 | ||||
三、教育 | ||||
四、科学技术 | ||||
五、文化体育与传媒 | ||||
六、社会保障和就业 | ||||
七、医疗卫生 | ||||
八、环境保护 | ||||
九、城乡社区事务 | ||||
十、农林水事务 | ||||
十一、交通运输 | ||||
十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
十三、商业服务业等事务 | ||||
十四、金融监管等事务支出 | ||||
十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十六、国土资源气象等事务 | ||||
十七、住房保障支出 | ||||
十八、粮油物资储备管理事务 | ||||
十九、预备费 | ||||
十二、国债付息支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
合计 | 195.19 | 136.89 | 58.3 |
附表4-1 | |||||
州级部门收支决算表 | |||||
编制单位:州直机关工委 | 2013年度 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
一、财政拨款 | 1 | 226.83 | 一、一般公共服务 | 28 | 171.17 |
其中:公共预算财政拨款 | 2 | 226.83 | 二、外交 | 29 | |
政府性基金预算拨款 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
二、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
三、事业收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
五、附属单位缴款 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
六、其他收入 | 8 | 5.01 | 八、社会保障和就业 | 35 | 34.89 |
9 | 九、医疗卫生 | 36 | 11.33 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 9.79 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 51 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 0.67 | 年末结转和结余 | 53 | 5.33 |
合计 | 27 | 232.51 | 合计 | 54 | 232.51 |
附表4-2 | |||||||||||||||
州级部门财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
编制单位:州直机关工委 | 2013年度 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 0.67 | 0.32 | 0.35 | 231.84 | 227.19 | 161.31 | 65.87 | 5.33 | 5.33 | ||||||
201 | 一般公共服务 | 0.67 | 0.32 | 0.35 | 175.82 | 171.17 | 105.30 | 65.87 | 5.33 | 5.33 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.67 | 0.32 | 0.35 | 175.82 | 171.17 | 105.30 | 65.87 | 5.33 | 5.33 | |||||
2013101 | 行政运行 | 0.32 | 0.32 | 104.97 | 105.30 | 105.30 | |||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.35 | 0.35 | 70.85 | 65.87 | 65.87 | 5.33 | 5.33 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | |||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | |||||||||||
210 | 医疗卫生 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |
附表5 | |
2014 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
编制单位:州直机关工委 | 单位:万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 10 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 3 |
3、公务用车费 | 7 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 7 |
(2)公务用车购置 | 0 |
附表6 | |
2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
编制单位:州直机关工委 | 单位:万元 |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 18.61 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 6.6 |
3、公务用车费 | 12.01 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 12.01 |
(2)公务用车购置 | 0 |
附表7 | ||||||||||
行政经费支出情况统计表 | ||||||||||
编制单位:州直机关工委 | 2013年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 行政单位 | 参照公务员法管理事业单位 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 192.27 | 192.27 | 126.42 | 65.85 | ||||||
201 | 一般公共服务 | 171.14 | 171.14 | 105.29 | 65.85 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 171.14 | 171.14 | 105.29 | 65.85 | |||||
2013101 | 行政运行 | 105.29 | 105.29 | 105.29 | ||||||
2013101 | 基本支出 | 105.29 | 105.29 | 105.29 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | ||||||
2013102 | 办公费 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | ||||||
2013102 | 印刷费 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||||||
2013102 | 公务用车运行维护费 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | ||||||
2013102 | 邮电费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
2013102 | 培训费 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||||||
2013102 | 会议费 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | ||||||
2013102 | 差旅费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||||
2013102 | 公务接待费 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | ||||||
2013102 | 其他商品和服务支出 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | ||||||
2013102 | 奖励金 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | ||||||
2013102 | 办公设备购置 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||||||
210 | 医疗卫生 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | ||||||
2100501 | 基本支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | ||||||
2210201 | 基本支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |