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索引号:115323000151673132-/2017-10191240 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2014年05月20日 文  号:
标 题:
中共楚雄州直机关工委2014年部门预算和2013年部门决算情况
成文日期:

中共楚雄州直机关工委2014年部门预算和2013年部门决算情况

附表3-1
州级部门收支预算表
编制单位:州直机关工委                2014年度 单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 195.19 一、一般公共服务 195.19
二、事业收入   二、公共安全  
三、经营收入   三、教育  
四、其他收入   四、科学技术  
    五、文化体育与传媒  
    六、社会保障和就业  
    七、医疗卫生  
    八、环境保护  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备管理事务  
    十九、预备费  
    十二、国债付息支出  
    二十一、其他支出  
收入合计 195.19 支出合计 195.19
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计 195.19 支出总计 195.19

 

附表3-2
州级部门财政拨款支出预算表
编制单位:州直机关工委           2014年度     单位:万元
    基本支出 项目支出 备 注
一、一般公共服务 195.19 136.89 58.3  
二、公共安全        
三、教育        
四、科学技术        
五、文化体育与传媒        
六、社会保障和就业        
七、医疗卫生        
八、环境保护        
九、城乡社区事务        
十、农林水事务        
十一、交通运输        
十二、资源勘探电力信息等事务        
十三、商业服务业等事务        
十四、金融监管等事务支出        
十五、地震灾后恢复重建支出        
十六、国土资源气象等事务        
十七、住房保障支出        
十八、粮油物资储备管理事务        
十九、预备费        
十二、国债付息支出        
二十一、其他支出        
合计 195.19 136.89 58.3  

 

附表4-1
州级部门收支决算表
编制单位:州直机关工委 2013年度 单位:万元
           
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   1
一、财政拨款 1 226.83 一、一般公共服务 28 171.17
其中:公共预算财政拨款 2 226.83 二、外交 29  
      政府性基金预算拨款 3   三、国防 30  
二、上级补助收入 4   四、公共安全 31  
三、事业收入 5   五、教育 32  
四、经营收入 6   六、科学技术 33  
五、附属单位缴款 7   七、文化体育与传媒 34  
六、其他收入 8 5.01 八、社会保障和就业 35 34.89
  9   九、医疗卫生 36 11.33
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区事务 38  
  12   十二、农林水事务 39  
  13   十三、交通运输 40  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41  
  15   十五、商业服务业等事务 42  
  16   十六、金融监管等事务支出 43  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44  
  18   十八、援助其他地区支出 45  
  19   十九、国土资源气象等事务 46  
  20   二十、住房保障支出 47 9.79
  21   二十一、粮油物资储备事务 48  
  22   二十二、国债还本付息支出 49  
  23   二十三、其他支出 50  
本年收入合计 24   本年支出合计 51  
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
上年结转和结余 26 0.67 年末结转和结余 53 5.33
合计 27 232.51 合计 54 232.51

 

附表4-2
州级部门财政拨款支出决算表
编制单位:州直机关工委 2013年度 单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 小计
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 0.67 0.32 0.35 231.84 227.19 161.31 65.87     5.33   5.33
201 一般公共服务 0.67 0.32 0.35 175.82 171.17 105.30 65.87     5.33   5.33
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.67 0.32 0.35 175.82 171.17 105.30 65.87     5.33   5.33
2013101   行政运行 0.32 0.32   104.97 105.30 105.30            
2013102   一般行政管理事务 0.35   0.35 70.85 65.87   65.87     5.33   5.33
208 社会保障和就业       34.89 34.89 34.89            
20805 行政事业单位离退休       34.89 34.89 34.89            
2080501   归口管理的行政单位离退休       23.48 23.48 23.48            
2080504   未归口管理的行政单位离退休       11.41 11.41 11.41            
210 医疗卫生       11.33 11.33 11.33            
21005 医疗保障       11.33 11.33 11.33            
2100501   行政单位医疗       11.33 11.33 11.33            
221 住房保障支出       9.79 9.79 9.79            
22102 住房改革支出       9.79 9.79 9.79            
2210201   住房公积金       9.79 9.79 9.79            

 

附表5
2014 三公经费预算财政拨款情况统计表
编制单位:州直机关工委 单位:万元
项目 本年预算数
合计 10
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 3
3、公务用车费 7
其中:(1)公务用车运行维护费 7
      (2)公务用车购置 0

 

附表6
2013三公经费决算财政拨款情况统计表
编制单位:州直机关工委 单位:万元
项目 本年决算数
合计 18.61
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 6.6
3、公务用车费 12.01
其中:(1)公务用车运行维护费 12.01
      (2)公务用车购置 0

 

附表7
行政经费支出情况统计表
编制单位:州直机关工委                        2013年度 单位:万元
项目 本年支出合计 行政单位 参照公务员法管理事业单位
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 一般行政管理项目支出 小计 基本支出 一般行政管理项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 192.27 192.27 126.42 65.85      
201 一般公共服务 171.14 171.14 105.29 65.85      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 171.14 171.14 105.29 65.85      
2013101   行政运行 105.29 105.29 105.29        
2013101   基本支出 105.29 105.29 105.29        
2013102   一般行政管理事务 65.85 65.85   65.85      
2013102 办公费 6.28 6.28   6.28      
2013102 印刷费 1.76 1.76   1.76      
2013102 公务用车运行维护费 10.70 10.70   10.70      
2013102 邮电费 0.8 0.8   0.8      
2013102 培训费 5.25 5.25   5.25      
2013102 会议费 2.06 2.06   2.06      
2013102 差旅费 2.80 2.80   2.80      
2013102 公务接待费 5.95 5.95   5.95      
2013102 其他商品和服务支出 5.27 5.27   5.27      
2013102 奖励金 23.99 23.99   23.99      
2013102 办公设备购置 0.97 0.97   0.97      
210 医疗卫生 11.33 11.33 11.33        
21005 医疗保障 11.33 11.33 11.33        
2100501 行政单位医疗 11.33 11.33 11.33        
2100501 基本支出 11.33 11.33 11.33        
221 住房保障支出 9.79 9.79 9.79        
22102 住房改革支出 9.79 9.79 9.79        
2210201 住房公积金 9.79 9.79 9.79        
2210201 基本支出 9.79 9.79 9.79