首页

您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容

索引号:115323000151673132-/2017-10191072 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2015年04月13日 文  号:
标 题:
楚雄州文联2015年部门预算和2014年部门决算情况
成文日期:

楚雄州文联2015年部门预算和2014年部门决算情况

2015年州级部门收支预算表
楚雄州文联 单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 244.68 一、基本支出 119.41
1、基本支出拨款 119.41 二、部门项目支出 125.27
2、部门项目支出拨款 125.27    
二、事业收入      
三、经营收入      
四、其他收入      
收入总计 244.68 支出总计 244.68

 

州级部门收支决算表
编制单位:楚雄州文联 2014年度 单位:万元
           
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   1
一、财政拨款 1 340.85 一、一般公共服务 28 348.29
其中:公共预算财政拨款 2 340.85 二、外交 29  
      政府性基金预算拨款 3   三、国防 30  
二、上级补助收入 4   四、公共安全 31  
三、事业收入 5   五、教育 32  
四、经营收入 6   六、科学技术 33  
五、附属单位缴款 7   七、文化体育与传媒 34  
六、其他收入 8 10.56 八、社会保障和就业 35  
  9   九、医疗卫生 36  
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区事务 38  
  12   十二、农林水事务 39  
  13   十三、交通运输 40  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41  
  15   十五、商业服务业等事务 42  
  16   十六、金融监管等事务支出 43  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44  
  18   十八、援助其他地区支出 45  
  19   十九、国土资源气象等事务 46  
  20   二十、住房保障支出 47  
  21   二十一、粮油物资储备事务 48  
  22   二十二、国债还本付息支出 49  
  23   二十三、其他支出 50  
本年收入合计 24 351.41 本年支出合计 51 348.29
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
上年结转和结余 26 57.3 年末结转和结余 53 60.42
合计 27 408.71 合计 54 408.71

 

州级部门财政拨款支出决算表
编制单位:楚雄州文联 2014年度 单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 小计
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 57.3     351.41 348.29 148.07 200.22     60.42 0.14 60.28
201 29 1 行政运行 0.08 0.08   148.13 148.07 148.07       0.14 0.14  
201 29 2 一般行政事务管理 57.22   57.22 203.28 200.22   200.22     60.28   60.28
                               
                               
                               
                               

 

2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
项目 本年预算数
合计 19.5
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 14.5
3、公务用车费 5
其中:(1)公务用车运行维护费 5
      (2)公务用车购置  

 

2014 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位:万元
项目 本年决算数
合计 16.24
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 11.24
3、公务用车费 5
其中:(1)公务用车运行维护费 5
      (2)公务用车购置  

 

行政经费支出情况统计表
编制单位:楚雄州文联 2014年度 单位:万元
项目 本年支出合计 行政单位 参照公务员法管理事业单位
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 一般行政管理项目支出 小计 基本支出 一般行政管理项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 348.29       348.29 148.07 200.22
201 29 1 行政运行 148.07       148.07 148.07  
201 29 2 一般行政事务管理 200.22       200.22   200.22